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1、若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,注明材料名稱,規格型號,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認 , 交相關部門副總經理審核落實,由財務總監審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向財務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等);
【報銷流程和報銷制度 報銷流程】2、采購完成后采購員應在一周內報賬,采購員持有效單據到財務部結算 , 即必須附有正確及有效的票據來證實支出,收據、發票必須是正本,并加蓋對方公章,復印件、白條將不予受理 , 采購員采購時應盡可能要求供應商開發票,交回財務部,以便財務做賬 。
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